為認(rèn)真落實國資監(jiān)管和國有企業(yè)內(nèi)部審計工作要求,推動內(nèi)部審計問題高質(zhì)量整改并銷號,12月7日下午,資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)召開審計問題整改專題推進(jìn)會,資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)黨委書記、董事長周君主持會議并講話。資產(chǎn)運(yùn)營集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員,各職能部門以及有關(guān)子公司主要負(fù)責(zé)人參加會議。
會上,集團(tuán)審計部對近年來內(nèi)部審計問題整改情況作了通報和說明,有關(guān)單位就下一步落實審計問題整改作了交流發(fā)言。
會議認(rèn)為,今年以來,審計工作任務(wù)十分繁重,集團(tuán)審計部門以及有關(guān)部門、子公司在配合審計和推動審計問題整改上做了大量卓有成效的工作,應(yīng)給予充分肯定,但也必須認(rèn)識到審計整改的進(jìn)度和質(zhì)量距離既定目標(biāo)還存在一定差距和不足。
會議要求,一要高度重視,充分認(rèn)識做好審計整改工作的重要性。審計整改作為審計工作的重要內(nèi)容,是審計監(jiān)督業(yè)務(wù)管理流程的關(guān)鍵階段。各部門、各子公司要提高政治站位,深刻認(rèn)識到審計整改工作的重要性、嚴(yán)肅性,要視審計整改為重要政治任務(wù),將其作為政治必答題系統(tǒng)推進(jìn)。要切實將集團(tuán)要求、整改意見落實到審計整改工作實踐,確保如期、全面、徹底整改,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二要壓緊壓實,認(rèn)真履行審計整改工作責(zé)任。被審計單位要切實承擔(dān)起審計發(fā)現(xiàn)問題整改的主體責(zé)任,各單位主要負(fù)責(zé)人是審計整改工作的第一責(zé)任人。要認(rèn)真分析審計發(fā)現(xiàn)問題的性質(zhì)和原因,仔細(xì)研究審計意見建議,做到立行立改、舉一反三,推動問題逐條逐項整改到位,并將審計整改結(jié)果及時向?qū)徲嫴块T反饋。三要加強(qiáng)聯(lián)動,注重審計成果運(yùn)用。各部門、各子公司要加強(qiáng)對審計整改的研究分析,對審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性問題,要深入調(diào)查研究,認(rèn)真分析背后原因。要在建章立制上狠下功夫,健全完善審計整改長效機(jī)制,從根本上解決審計問題。要加強(qiáng)與紀(jì)檢等部門的日常溝通交流,在督促審計整改方面加強(qiáng)協(xié)作配合,推動形成審計整改閉環(huán)管理,有效發(fā)揮監(jiān)督整改合力,將審計整改結(jié)果納入考核,切實強(qiáng)化審計整改成果運(yùn)用,推動集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。